XXI Jornadas de Auditoría Interna

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13:40

Bienvenida

Ernesto Martínez Gómez

46:01

Sesión General 1

Federico Steinberg

55:33

Sesión Paralela 1.1

Ana Isabel Jiménez Jiménez

Javier Sánchez-Rico Justo

55:35

Sesión General 2

Carlos Sanz-Pastor Revorio

01:07:49

Sesión Paralela 2.2

Paulino García Suarez

Noelle Cajigas

Eduardo Díez-Hochleitner

Juan Sainz De Los Terreros

01:07:31

Sesión Paralela 3.1

Jesús Pinelo Jiménez

José María Martínez Ruíz

43:12

Sesión Paralela 4.1

Carlos Balmisa García-Serrano

Juan José Pérez Rodríguez

40:31

Sesión Paralela 5.2

Pedro Moneo Laín

XXI Jornadas de Auditoría Interna
  • Agenda - 16 noviembre

  • 09:00h

    Bienvenida

    Ernesto Martínez Gómez (Presidente del Instituto de Auditores Internos de España)
  • 09:05h

    Sesión General 1

    Retos económicos y políticos globales para 2017
    Federico Steinberg (Investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano)
  • 10:00h

    Sesión Paralela 1.1. Procesos de Transformación Digital y la estrategia de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna. La experiencia de Telefónica

    La Gestión de Riesgos se concibe como un elemento preventivo de control interno que favorece la consecución de los objetivos y la sostenibilidad de las organizaciones. Su aportación resulta especialmente relevante en el contexto actual, marcado por una aceleración de los cambios, las nuevas tecnologías y un entorno cada vez más global y, surgiendo nuevos retos y oportunidades para las compañías, que requieren nuevos mecanismos de respuesta desde Auditoría Interna.
    Ana Isabel Jiménez Jiménez (Gerente de Gestión de Riesgos en Telefónica)
    Javier Sánchez-Rico Justo (Director de Gestión de Riesgos y modelo de Control Interno en Telefónica)
  • 11:00h

    Coffee Break

  • 11:30h

    Sesión Paralela 2.2. "SALIR A BOLSA": Afrontar el reto del gobierno y control interno de los mercados de capitales

    La alternativa de acudir al mercado es una opción cada vez mas presente para las compañías. Sin embargo el proceso a seguir es poco conocido. En la sesión se analizará la hoja de ruta y las exigencias desde el punto de vista de control a los que se deben someter las compañías que se preparan o toman la decisión de salir a bolsa.
    Paulino García Suarez (Ha sido director durante 10 años de informes financieros y corporativos en la CNMV)
    Noelle Cajigas (Responsable de mercados de capital en KPMG.)
    Eduardo Díez-Hochleitner (Presidente de MASMOVIL)
    Juan Sainz De Los Terreros (Director general de la asociación de empresas integrantes del MAB (AEMAB) y ex CFO de Facephi durante su salida a bolsa)
  • 12:30h

    Sesión Paralela 3.1 AudiLeaks: La información confidencial de tu compañía está en Internet... y no lo sabes

    En un mundo en el que los negocios dependen cada vez más del uso de información, empleados de todos los niveles de la organización pueden crear, acceder y compartir datos confidenciales a través de medios digitales cada vez más complejos. Los recientes casos Snowden, Falciani o Sony son solo algunos ejemplos de cómo el control de la información confidencial ha de convertirse en una tarea crítica dentro de todas las organizaciones.
    Jesús Pinelo Jiménez (Responsable de Auditoría Interna España e Internacional en FERROVIAL)
    José María Martínez Ruíz (Jefe de Auditoría de Sistemas en FERROVIAL)
  • 13:30h

    Comida

  • 15:00h

    Sesión General 2: La comunicación como motor de la innovación en Auditoría Interna. La experiencia práctica de BBVA

    El entorno actual está marcado por profundos cambios estructurales y organizativos en todos los sectores y, de forma muy directa, en el financiero. Los nuevos requerimientos regulatorios; el desarrollo de los entornos digitales; y las exigencias de los stakeholders obligan a los departamentos de Auditoría Interna a revisar sus modelos de trabajo y sus procedimientos.
    Carlos Sanz-Pastor Revorio (Director del área de Strategy & Performance de Auditoría Interna BBVA)
  • 16:00h

    Sesión Paralela 4.1 Riesgo de Compliance y el Registro de Grupos de Interés de la CNMC

    Esta sesión se centrará en las figuras que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha puesto en práctica y pretende implementar a corto plazo, trasladando al ámbito público las mejores prácticas que desde hace tiempo han arraigado en el sector privado y el tercer sector en materia de buen gobierno y cumplimiento.
    Carlos Balmisa García-Serrano (Director del Departamento de Control Interno de la CNMC)
    Juan José Pérez Rodríguez (Jefe de área del Departamento de Control Interno de la CNMC)
  • 17:00h

    Coffee Break

  • 17:15h

    Sesión Paralela 5.2 La tecnología que viene. 10 tendencias emergentes según el MIT

    ¿ Qué pasaría si los robots pudieran aprender por sí mismos y compartir ese conocimiento entre ellos? Este y otros retos son cada vez más una realidad y se presentan de la mano del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
    Pedro Moneo Laín (World Economic Forum Young Global Leader 2016. Editor de MIT Technology Review y Harvard Business Review en Español. Fundador y CEO de Opinno)