XXI Jornadas de Auditoría Interna

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Sesión Paralela 1.2

Ignacio García Hernández

01:09:27

Sesión Paralela 2.1

Eloy Martín Morillo

Carlos Viola Fernández De Arcaya

49:21

Sesión Paralela 3.2

Eduardo Cuesta Muñoz

Tomás Javier Robles Prado

52:08

Sesión Paralela 4.2

Eduardo Arriols Núñez

57:27

Sesión Paralela 5.1

Eduardo Navarro Villaverde

Esther Minguell Pardo

Cristina Martínez García

XXI Jornadas de Auditoría Interna
  • Agenda - 16 noviembre

  • 10:00h

    Sesión Paralela 1.2. El Analytics al servicio de la detección del fraude. Caso práctico

    La información se ha convertido en uno de los activos más determinantes para lograr el éxito de los programas de prevención de fraude en las organizaciones. La interpretación de esta información con modelos de Analytics puede hacer la diferencia entre asumir la pérdida financiera o adelantarse a los acontecimientos.
    Ignacio García Hernández (Gerente, E.R.S. IT - Fraude en Deloitte)
  • 11:00h

    Café

  • 11:30h

    Sesión Paralela 2.1. Auditoría Interna del cumplimiento normativo. La experiencia práctica de Banco Sabadell

    Ante la gran presión reguladora que afecta a todas las compañías -independientemente del tamaño o sector- y la importancia que su cumplimiento regulatorio tiene de cara a preservar la reputación y asegurar un funcionamiento sostenible de las compañías, en esta sesión se analizará el papel de la Auditoría Interna en el aseguramiento del cumplimiento regulatorio.
    Eloy Martín Morillo (Director de Auditoria Internacional, Cumplimiento Normativo y Gestión de Activos de Banco Sabadell)
    Carlos Viola Fernández De Arcaya (Senior manager de Risk & Advisory Services especializado en Auditoría interna, Gestión de riesgos y Cumplimiento normativo de BDO)
  • 12:30h

    Sesión Paralela 3.2. Auditoría Interna en la gestión de proveedores tecnológicos

    La gestión de Compras y Proveedores es el proceso que se encarga de la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Hoy en día, el mundo de la tecnología apoya gran parte de su responsabilidad en proveedores externos que les ayudan a cumplir los objetivos tan demandados por el negocio (eficiencia, eficacia e innovación).
    Eduardo Cuesta Muñoz (Director del servicio de Auditoría Interna de TI de MAPFRE)
    Tomás Javier Robles Prado (Subdirector del servicio de Auditoría Interna de TI de MAPFRE)
  • 13:30h

    Comida

  • 16:00h

    Sesión Paralela 4.2. RED TEAM: Un nuevo enfoque para auditar controles de ciberseguridad

    Ninguna organización está libre de riesgo frente a las nuevas amenazas y puede ser víctima de un ataque dirigido sin estar preparada para ello, lo que puede provocar grandes pérdidas en el negocio, por ello las direcciones de Auditoría Interna necesitan nuevos enfoques para poder medir cada uno de los controles y verificar su correcta implantación.
    Eduardo Arriols Núñez (Red Team Leader de Innotec System)
  • 17:00h

    Café

  • 17:15h

    Sesión Paralela 5.1. El futuro de las funciones de aseguramiento

    En esta mesa redonda, los participantes debatirán sobre el futuro del aseguramiento en nuestras organizaciones desde las distintas perspectivas de sus funciones (Gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna) pero con una misma misión: Ayudar a la organización a cumplir con sus objetivos.
    Eduardo Navarro Villaverde (Responsable de Cumplimiento Corporativo en la Corporación Pascual)
    Esther Minguell Pardo (Directora de Auditoría Interna de Grupo Esteve)
    Cristina Martínez García (Directora Corporativa de Control y Gestión de Riesgos de Sacyr)