XXII Jornadas de Auditoría Interna- Desembalaje de Ideas

Las Jornadas de Auditoría Interna son el espacio en el que ponentes invitados y asistentes desembalan y revisan sus conocimientos para analizar las prácticas, tendencias y retos de la profesión. Todos tenemos capacidades. Conocimiento. Talento… Esta nueva edición de las Jornadas es la oportunidad de participar en un desembalaje de ideas. Escucha, habla y participa: deshazte de cualquier envoltorio, comparte tus ideas más valiosas y haz sitio a las nuevas.
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Vídeos relacionados

09:12

Bienvenida

Ernesto Martínez Gómez

55:59

Internal Auditors as Trusted Advisors. Leveraging Trust to Foster Organizational Success.

Richard Chambers

40:38

Auditing Culture

Mark Carawan

56:07

La Auditoría de los Contratos: La experiencia en el ámbito de la Defensa

Álvaro Garnica Sáinz de los Terreros

52:19

Impacto de los riesgos de Ciberseguridad en la Data Privacy. La visión de GOOGLE y MICROSOFT

Valentín Faura

Gabriel López Serrano

Yolanda Lamilla

52:03

Evolución del Modelo de Control en el proceso de transformación de la Compañía. La experiencia de REPSOL

Isabel Moreno Salas

41:38

Beneficios del uso de Data Analytics en Auditoría Interna. La experiencia práctica de ENAGÁS

Rosa Sánchez Bravo

42:19

Aplicando BIG DATA a la identificación de riesgos y oportunidades. La experiencia de GLOBALVIA

Fernando Vallejo Lázaro

José Luis Blasco

XXII Jornadas de Auditoría Interna- Desembalaje de Ideas
  • Agenda - 15 noviembre

  • 09:05h

    Sesión General 1. Internal Auditors as Trusted Advisors. Leveraging Trust to Foster Organizational Success

    In this session, IIA President and CEO Richard Chambers discusses the traits of great internal audit leadership. Based on his new book, Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors, Chambers reviews the top character traits of gifted practitioners who have gained the trust of stakeholders. Based on surveys and interviews of some of the profession’s most-respected CAEs, Chambers crafts a compelling message on what it takes to become a true trusted advisor.
    Richard Chambers (Presidente y CEO. THE GLOBAL INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS)
  • 10:00h

    Sesión General 2. Auditing Culture

    The focus on culture and ethics has never been more prominent than today. Topics for this master class led by Mark Carawan include key considerations for designing and implementing an effective audit program for culture and ethics, including:

    • Developing the audit universe for culture and ethics
    • Identifying challenges to the development of a program to audit culture and ethics
    • Reviewing principles for comprehensive coverage
    • Quantitative and Qualitative measures for assessment
    • Discussing emerging best practice
    Mark Carawan (Chief Compliance Officer. CITIGROUP)
  • 11:30h

    Sesión Paralela 1.1. La Auditoría de los Contratos: La experiencia en el ámbito de la Defensa

    Se expondrían las herramientas de auditoría y control que utiliza el MINISDEF para controlar los contratos en un régimen de competencia imperfecta (único cliente-único proveedor), con objeto de maximizar el presupuesto económico aplicable. Finalmente, se expondría el mapa de riesgos que hemos elaborado como proyecto piloto en los procedimientos de contratación, como eslabón necesario para una correcta y eficiente gestión de las adquisiciones.
    Álvaro Garnica Sáinz de los Terreros (Jefe del Área de Auditoria de la División de Control Financiero y Auditorias. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA)
  • 12:30h

    Sesión Paralela 2.2. Impacto de los riesgos de Ciberseguridad en la Data Privacy. La visión de GOOGLE y MICROSOFT

    En un mercado cada vez más globalizado, digitalizado y regulado, los datos se han convertido en un activo muy valioso de las compañías, que hay que proteger de los nuevos riesgos de Ciberseguridad.
    Valentín Faura (Director de la División de Risk Advisory Services. BDO)
    Gabriel López Serrano (Director de Asuntos Regulatorios. MICROSOFT IBÉRICA)
    Yolanda Lamilla (Directora de Cuentas Estratégicas. GOOGLE CLOUD)
  • 15:00h

    Sesión General 3. Evolución del Modelo de Control en el proceso de transformación de la Compañía. La experiencia de REPSOL

    El proceso de transformación de la Compañía ha originado la necesidad de evolucionar el Modelo de Control dotándole de una metodología integrada que permita objetivar el nivel de control interno y focalizar el esfuerzo de control en los aspectos de mayor riesgo.
    Isabel Moreno Salas (Directora de Auditoría y Control. Grupo REPSOL)
  • 16:15h

    Sesión Paralela 3.1. Beneficios del uso de Data Analytics en Auditoría Interna. La experiencia práctica de ENAGÁS

    Durante los últimos años, y de forma más intensa en 2017, nos invade el término “digitalización”, que se encuentra a la orden del día, requiriendo la creación de direcciones específicas que permitan mejorar la automatización de los procesos de cualquier compañía.
    Rosa Sánchez Bravo (Gerente de Auditoría Interna. ENAGÁS)
  • 17:15h

    Sesión Paralela 4.2. Aplicando BIG DATA a la identificación de riesgos y oportunidades. La experiencia de GLOBALVIA

    La aplicación de la analítica de datos de contexto a la gestión de riesgos nos ofrece una respuesta avanzada, potente y sencilla, en entornos de operación y mercado cada vez más complejos.
    Fernando Vallejo Lázaro (Director de Sistemas de Información y Gestión. GLOBALVIA)
    José Luis Blasco (Socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. KPMG España. Socio Responsable Global de Sostenibilidad. KPMG)

Ponentes

Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA, is president and CEO of The Institute of Internal Auditors (IIA), the global professional association and standard-setting body for internal auditors.

Mark Carawan is the Chief Compliance Officer for Citigroup. Mark is responsible for independent compliance risk management across Citi, reporting to the Citigroup CEO.

El Coronel Interventor Álvaro Garnica Sainz de los Terreros es miembro del Cuerpo Militar de Intervención desde 1982, siendo su actual destino Jefe del Área de Auditoria de la División de Control Financiero y Auditorias de la Intervención General de la Defensa.

Mª Isabel Moreno es Directora de Auditoría y Control del Grupo Repsol. Es licenciada en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad de Auditoría, y máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros.

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid, Rosa fue nombrada Gerente de Auditoría Interna de Enagás en julio de 2015, empresa energética en la que lleva trabajando desde hace doce años, tanto en la Dirección de Auditoría Interna como en la Dirección de Riesgos.

Valentín es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y Máster en Gestión Tecnologías de la Información en La Salle.

Gabriel Lopez Serrano es Director de Asuntos Regulatorios de Microsoft Ibérica. Es colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tiene un Master en Derecho Administrativo y Regulación, en el Instituto de Empresa en Madrid, la Academia Europea de Derecho en Trier, la Universidad de Georgetown, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Yolanda Lamilla es Directora de cuentas estratégicas en Google Cloud. Ingeniera informática por la UPM (Universidad Politecnica de Madrid) y actual directora de cuentas estratégicas en Google Cloud.

Fernando es el Director de Sistemas de Información y Gestión de Globalvia. En sus más de 15 de años de experiencia ha asumido distintas posiciones dentro de la empresa: Sistemas de Información, Organización, RRHH y Responsabilidad Social Corporativa, entre otros.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, José Luis cuenta con 19 años de experiencia en el ámbito de la gestión, desarrollo y la revisión independiente de responsabilidades empresariales.

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